
往年的應(yīng)收款,實(shí)際已收,也做現(xiàn)金收入,當(dāng)時未沖減應(yīng)收款,現(xiàn)在做賬借方應(yīng)記什么科目
答: 您好 您做現(xiàn)金收入的時候分錄怎么寫的
老師請問下 一、應(yīng)收賬款借方余額(應(yīng)該要收):已開發(fā)票未收款,實(shí)際已收現(xiàn)金走私賬,現(xiàn)金收款未記賬二、應(yīng)收賬款貸方余額(應(yīng)該要付):未開發(fā)票已收款。?可否把直接對沖一級科目余額?然后重新建立賬套。
答: 應(yīng)收是同一個客戶,最后余額就是0 不需要對沖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我接別人賬,2016期初應(yīng)收賬款余額199091.69,實(shí)際應(yīng)收沒那么多,上年末什么賬都沒留下,更沒有應(yīng)收賬款明細(xì),沒有現(xiàn)金賬和銀行賬,報表貨幣資金也與實(shí)際不符,收入只是合計了一下,我想把上年收入借方科目都放在應(yīng)收賬款科目,沖應(yīng)收科目,往銀行交錢,因為報表貨幣資金現(xiàn)金余額才有2000元,這樣行不行,
答: 你好,最好是在交接表中講明這些問題。不要隨便調(diào)整

