
本期增值稅收入有200多萬(wàn) 那所得稅收入可以少報(bào)一點(diǎn)么 相關(guān)成本還沒(méi)有取得
答: 你好 不可以的 要按你的報(bào)表來(lái)申報(bào)所得稅的 如果有實(shí)際有成本的話 還沒(méi)有取得發(fā)票可以暫估成本
就是取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅能否列入成本?
答: 你好,取得增值稅異常發(fā)票,企業(yè)所得稅是不能列入成本稅前扣除的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得普通發(fā)票,稅額計(jì)入成本,成本增加,利潤(rùn)減少,所得稅也減少25%取得專(zhuān)用發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅,增值稅最高17%所得稅少交的多那還不如都開(kāi)普票呢
答: 可是增值稅可以抵扣少交增值稅啊

