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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-17 09:53

您好
借:利潤分配——未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整
貸:銀行存款

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-17 09:58

還有滯納金怎么做呀?

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-17 10:00

還有滯納金怎么做呀?金額不知道怎么代入

bamboo老師 解答

2019-04-17 10:03

借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-04-17 10:09

金額怎么代入老師?

bamboo老師 解答

2019-04-17 10:11

借:利潤分配——未分配利潤 5296.55
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 5296.55
借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 5296.55
貸:銀行存款 5296.55
借:營業(yè)外支出 182.73 
貸:銀行存款 182.73

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您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 貸:銀行存款
2019-04-17 09:53:40
借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-07-04 21:16:41
這個直接用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
2021-11-15 13:53:06
你好,1、涉及到以前年度損益的科目,需要通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行反映,不能直接調(diào)整對應(yīng)損益類科目.以前年度損益調(diào)整對于以前年度多計或少計費(fèi)用,多計或少計收益時,應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整科目來代替原相關(guān)損益類科目,對方科目不變,然后把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目下,但最終不能影響當(dāng)期的本年利潤科目. 2、去年的管理費(fèi)用(如累計折舊計提影響)現(xiàn)在調(diào)整出來的一般處理的會計分錄如下: 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2019-09-13 19:49:46
你好,這樣做調(diào)整分錄,借;相關(guān)科目,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-08-23 11:02:53
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