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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-04-17 11:00

不行的,資金賬簿印花是按實際實收資本來交的。認(rèn)繳為0,應(yīng)該不交印花的。等到年底認(rèn)繳了多少,再按多少交印花。既然交了也沒事,遲早要交的。建議你把借現(xiàn)金貸實收資本那個分錄刪除。存的10萬,借:銀行存款 貸:實收資本。

追問

2019-04-17 11:10

老師,那個分錄是2018年做的,如果刪除的話要重新整賬,沖紅可以不?

追問

2019-04-17 11:14

第一季度企業(yè)所得稅申報的時候要填季初資產(chǎn)數(shù)與季未資產(chǎn)數(shù),如果改賬的話,資產(chǎn)數(shù)相差太多有沒問題呢?

答疑陳園老師 解答

2019-04-17 12:16

你這是前期差錯更新,紅沖吧。雖然數(shù)值大,但是你這合情合理的操作的,不會有什么的。

追問

2019-04-17 14:31

老師,沖紅摘要寫什么呢?

答疑陳園老師 解答

2019-04-17 14:33

建議使用,更正前期差錯。你想想誰家現(xiàn)金會放500萬,你這樣反而有風(fēng)險呢。

追問

2019-04-17 14:44

老師,怎么更正前期差錯呢?

答疑陳園老師 解答

2019-04-17 14:45

借:實收資本   貸:庫存現(xiàn)金

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不行的,資金賬簿印花是按實際實收資本來交的。認(rèn)繳為0,應(yīng)該不交印花的。等到年底認(rèn)繳了多少,再按多少交印花。既然交了也沒事,遲早要交的。建議你把借現(xiàn)金貸實收資本那個分錄刪除。存的10萬,借:銀行存款 貸:實收資本。
2019-04-17 11:00:45
不可以,實際沒有到賬的這個錢
2019-04-09 09:24:50
借:應(yīng)交稅費—印花稅 貸:銀行存款
2018-09-11 11:10:58
您好!你補充計入到這個月吧。
2017-03-24 14:37:56
你好,那您這個問題是什么呢?
2024-01-03 14:33:45
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