
老師,請(qǐng)問下18年暫估入賬的成本,發(fā)票在19年才收到,那么在企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
答: 只要發(fā)票是在匯算清繳之前收到的,就可以入賬。紅字沖減去年暫估的成本已發(fā)票的實(shí)際金額入賬。
老師,我做去年19年的賬,這要報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)了,我需要對(duì)19的幾筆收入做暫估入賬,因?yàn)樵?-4月陸續(xù)成本票回來了,我的暫估入賬是一起做在12月底還是開票確認(rèn)收入時(shí)呢?
答: 你好,做在開票確認(rèn)收入時(shí)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
無票入賬費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候要調(diào)增,應(yīng)該填在A105000哪一行哪一列
答: 同學(xué),你好 比如甲公司在2021年支付房租10萬(wàn)元,未取得租賃發(fā)票,在年度匯算清繳做納稅調(diào)增。? 操作實(shí)務(wù): 第一步:在主表A100000,反映管理費(fèi)用10萬(wàn)元。 第二步:在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(2017版),第30行,扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他欄填報(bào)賬載金額10萬(wàn)元,稅收金額0,調(diào)減金額10萬(wàn)元。 填報(bào)完成,在主表A100000,第15行納稅調(diào)整增加額反映10萬(wàn)元。


北斗星的愛 追問
2019-04-17 12:02
軼塵老師 解答
2019-04-17 13:07