
出納報銷辦公費,但多付了2000塊錢,借管理費用,其它應收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報銷,借管理費用,貸其它應收款,這樣處理對的吧?
答: 上述處理分錄正確,下月將多付的款,用費用發(fā)票沖回。
老師,用公司銀行轉錢給我,我買辦公用品,是借管理費用 貸銀行存款,還是借其他應收款貸銀行存款,再借管理費用貸其他應收款呢?
答: 借其他應收款貸銀行存款,再借管理費用貸其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務費280,已做賬務處理也結轉損益了借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進項這樣做對不
答: 你好,別的沒問題,就是最后一個科目應該是應交稅費,應交增值稅轉出,未交增值稅而不收一交增值稅。


1029712205 追問
2019-04-17 15:01
江老師 解答
2019-04-17 15:06