
你好,一月發(fā)現(xiàn)去年漏計(jì)了一筆收入,但是去年已結(jié)賬,在匯算清繳以前,如何補(bǔ)記去年收入,此收入要算在去年收入,附加稅需要計(jì)提嗎
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~各附加稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
老師,我12月份多計(jì)提了稅金及附加0.02怎么辦呀,我是1月份給反沖一下嗎?年度匯算清繳的時(shí)候是不是還要調(diào)整
答: 你要是用以前年度損益調(diào)整的話,匯算清繳調(diào)增0.02 直接反沖,匯算清繳不用動(dòng)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳前收到去年的附加稅退稅,應(yīng)該怎樣匯算清繳
答: 這個(gè)的話 直接做在今年的賬里 就可以了 不影響 去年企業(yè)所得稅的匯算清繳的

