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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-17 18:14

購買稅控盤是計入管理費用科目

彩麗老師 解答

2019-04-17 18:15

抵扣增值稅時沖減管理費用

伈隨風飛 追問

2019-04-17 18:15

那抵扣的時候分錄要怎么做?

伈隨風飛 追問

2019-04-17 18:16

我是在十一月份買的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上沒有抵扣,要怎么操作才能重新抵扣?

彩麗老師 解答

2019-04-17 22:36

支付時  借:管理費用 280  貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款280
抵扣時   借:管理費用 -280  借:應交稅費-增值稅280

伈隨風飛 追問

2019-04-18 10:50

那我11月份購買的,12月份才抵扣,我11月份結(jié)轉(zhuǎn)的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了!我要怎么操作

彩麗老師 解答

2019-04-18 11:37

11月,支付時 借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款280
12月,抵扣時 借:管理費用 -280 借:應交稅費-增值稅280

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購買稅控盤是計入管理費用科目
2019-04-17 18:14:48
你好,購買稅控盤的抵稅金額計入應交稅費---未交增值稅借方
2018-04-07 16:38:39
一、自2011年12月1日起,增值稅納稅人購買(初次)增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用及繳納的技術維護費可在增值稅應納稅額中全額抵減。會計處理: 1、購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備(含稅價) 借:管理費用等 貸:銀行存款 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 2、支付稅控系統(tǒng)技術維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 二、財稅〔2012〕15號:五、納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-10-09 14:48:22
學員你好, 你公司應該是一般納稅人吧。 一、一般納稅人首次購買稅控盤的支出,在發(fā)生時先記入固定資產(chǎn)或管理費用,待有實際應繳納增值稅稅款時再做減免,在應交稅費-應交增值稅(減免稅款)科目核算。 二、法律法規(guī)依據(jù):財政部 關于印發(fā)《營業(yè)稅改征增值稅試點有關企業(yè)會計處理規(guī)定》的通知 財會[2012]13號 三、增值稅一般納稅人購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅額的會計處理如下: 按稅法有關規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,應在“應交稅費-應交增值稅”科目下增設“減免稅款”專欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額。 企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設備,在取得相應發(fā)票以后,按實際支付或應付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費--應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費用”等科目,貸記“累計折舊”科目;同時,借記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。 , 實際工作中,因購買稅控設備價款才490元,發(fā)生時也可直接記入管理費用,抵減應交稅款時借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入(或管理費用)。 企業(yè)發(fā)生技術維護費,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費-應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-01-05 13:59:45
您好,很高興為您解答問題! 抵扣時,借:應交稅費-應交增值稅減免稅,貸管理費用 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 祝您工作順利!
2019-01-10 12:45:03
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