
老師 請問如果開票3.3萬不含稅額是3萬 異地交稅為600 本次認(rèn)證了發(fā)票4萬就不用交稅了 增值稅附表四實(shí)際抵減填0是不是預(yù)交的3萬 也不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去了?
答: 你好,是這樣的,附表四式填預(yù)交的3萬,期末有增值稅留底,不需處理。
小規(guī)模3萬元以下的免稅的怎么做賬呢,按正常做的話跟企業(yè)所得稅上的報表的累積金額又不相等了
答: 怎么會不相等呢,收入都是不含稅收入,減免的稅額計入營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問三萬一下免稅的銷售減免時:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅款 貸:營業(yè)外收入--增值稅減免。。。借方這樣寫對嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-減免稅款,
答: 發(fā)生時 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免時 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入-增值稅減免


alisa 那年芳華 追問
2019-04-17 20:33
大婷老師 解答
2019-04-17 20:42
alisa 那年芳華 追問
2019-04-17 23:37
大婷老師 解答
2019-04-17 23:51