
我是購買方,取得的進項票在3月份勾選認證,然后發(fā)現錯誤,我申請紅字,對方在3月底開出紅字發(fā)票,我在4月份中旬收到發(fā)票,3月份沒做進項稅額轉出,4月份能做嗎?具體分錄怎么做?
答: 可以的,4月可以做進項稅轉出,借,原材料 負數,貸,應付賬款,負數,應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出
老師,5月份獲得一張進項票,已經認證抵扣,但是7月份發(fā)現這票有問題,我就開了紅字信息給對方要對方重新開票給我,開的正確的票我又認證抵扣了,我7月份根據對方給我的正確的票與紅字發(fā)票做賬了,我是不是報稅時應該填該票的稅額進項稅額轉出,老師可以麻煩你告訴具體的處理嗎,我也不知道我賬務哪里有問題
答: 是的,您公司申請開具紅字發(fā)票信息表的當期,需要填寫增值稅申報表附表二進項稅額轉出項目。 賬務處理就是 將之前的分錄紅沖,以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據新取得的正確發(fā)票,重新編制一遍分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
即征即退是什么意思呢?我5月開紅字發(fā)票10萬,結果對方5月沒開來進項發(fā)票,6月開來的,那我本月進項抵扣不夠了,可以把進項稅額轉出調到即征即退去嗎?下月再抵扣
答: 你好,就是交了就退,比如軟件行業(yè)就可以享受,你這個情況跟即征即退沒有關系,進項多了可以留抵,銷項多了就正常交稅

