我付了境外一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),又幫其代扣代繳了增值稅,在本月自行申報(bào)增值稅的時候抵扣了代扣代繳的增值稅,應(yīng)該怎樣做憑證?謝謝!
風(fēng)中的仙人掌
于2019-04-18 12:02 發(fā)布 ??1549次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
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借:應(yīng)收賬款或銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-代扣代繳
交稅
借:其他應(yīng)付款-代扣代繳
貸:銀行存款
2019-04-18 12:25:31

你好,同學(xué)
以前有過這個業(yè)務(wù)嗎
2024-03-05 15:58:03

你好,需要到辦稅服務(wù)廳辦理申報(bào)。
1.報(bào)送《增值稅代扣、代繳稅款報(bào)告表》,附應(yīng)稅服務(wù)接受方明細(xì);
2.《票款結(jié)報(bào)單》、代扣代收稅款憑證及《稅收票款結(jié)報(bào)手冊》;
3.扣繳事項(xiàng)的書面說明、應(yīng)稅服務(wù)合同,有代理人的還需提供代理合同.
2022-02-11 00:30:33

您好,小規(guī)模納稅人,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
一般納稅人,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(用于應(yīng)稅項(xiàng)目的,否則分錄為管理費(fèi)用),或者管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅,同時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2018-11-29 18:02:20

你好,附表二的第七行里面
2022-11-07 16:28:11
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