
就是我們欠供貨商貨款,前期我已經做賬了,后期我付款時零頭我抹掉了,直接付了個整數(shù)給對方,那我現(xiàn)在要做一筆付掉的分錄,那中間的零頭我怎么做,直接計入營業(yè)外收入么
答: 同學。這部分計營業(yè)外收入。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
對于客戶的貨款,客戶一般都抹零了,給個整數(shù),我們支付給供應商的貨款,也是抹零,給整數(shù),怎么做賬
答: 你好,差額放到營業(yè)外收支就可以了。


嬋鴛 追問
2019-04-18 14:35
陳詩晗老師 解答
2019-04-18 15:02
陳詩晗老師 解答
2019-04-18 15:02