
老師你好,我公司是一個(gè)環(huán)衛(wèi)公司,這個(gè)月收到財(cái)政撥付的600萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金,用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的款項(xiàng),該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,借;銀行存款 貸;專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
你好老師,我想問(wèn)一下醫(yī)院用財(cái)政撥到業(yè)務(wù)戶(hù)的專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn)怎么做賬?在之前收到專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí)掛了其他應(yīng)付款
答: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到政府專(zhuān)項(xiàng)資金撥款,購(gòu)置固定資產(chǎn),材料,發(fā)工資,如何做帳?
答: 你好 收到款項(xiàng),借;銀行存款,貸;專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 發(fā)生支出,借;固定資產(chǎn),原材料,應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款 攤銷(xiāo),借;專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸;其他收益

