老師去年固定資產(chǎn)計(jì)入了費(fèi)用,今年想把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)為國(guó)定資產(chǎn)入賬,可以嗎?如何會(huì)計(jì)處理呢
花????兒
于2019-04-19 11:11 發(fā)布 ??3039次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-04-19 13:02
您好,就相當(dāng)于是差錯(cuò)調(diào)整是可以的,這樣您去年的利潤(rùn)就會(huì)增加,借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),如果您啟用的是 小企會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話也可以直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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網(wǎng)上說,會(huì)計(jì)按會(huì)計(jì)的方法處理,按會(huì)計(jì)的方式計(jì)入固定資產(chǎn),按會(huì)計(jì)法規(guī)定計(jì)提折舊
(將原值-已計(jì)提折舊)-25%=金額計(jì)入借所得稅費(fèi)用貸:遞延所得稅負(fù)債
年末如何處理所得稅費(fèi)用和遞延所得稅負(fù)債?
我的企業(yè)按會(huì)計(jì)法規(guī)定計(jì)算出稅前利潤(rùn)68萬元,但是本年購(gòu)入1輛小轎車購(gòu)入價(jià)180萬元,按網(wǎng)上做分錄產(chǎn)生(180-20)*25%=40遞延所得稅負(fù)債
的錯(cuò)了應(yīng)該是:(將原值-已計(jì)提折舊)*25%=金額計(jì)入借所得稅費(fèi)用貸:遞延所得稅負(fù)債
2019-01-04 15:25:39

您好,就相當(dāng)于是差錯(cuò)調(diào)整是可以的,這樣您去年的利潤(rùn)就會(huì)增加,借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),如果您啟用的是 小企會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話也可以直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),借固定資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-04-19 13:02:56

你好!借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等 貸應(yīng)付賬款等
2018-07-13 14:33:02

你好!比如借管理費(fèi)用 貸銀行存款。
2018-06-29 09:44:24

你好 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計(jì)折舊
2018-06-26 11:55:02
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