
老師,你好,我在統(tǒng)計帳上的進(jìn)項和稅控盤統(tǒng)計的進(jìn)項啊一致的時候,要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎,還有金稅盤年費(fèi)全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
答: 不要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去 金稅盤年費(fèi)全額抵稅不會讓這兩個金額有差異,是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算的
上月有一筆金稅盤的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,以前金稅盤已經(jīng)入帳并且抵減稅費(fèi)了,上個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致我應(yīng)交增值稅有貸方余額,貸方余額正好是金稅盤轉(zhuǎn)出的稅費(fèi),請問,出現(xiàn)這種情況是正常的嗎?還是我哪里做錯了
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月要抵扣稅控盤的金額,計提稅金時是銷項-進(jìn)項-稅盤抵扣后的金額計提,還是按照銷項稅額計提
答: 銷項減去進(jìn)項來結(jié)轉(zhuǎn)到
老師請教一個問題:一般納稅人本月有銷售,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣減免后的會計分錄怎么做?還有計提增值稅的金額是把減免額扣除后的金額還是銷項減去進(jìn)項后的金額?
老師你好,我們這個月進(jìn)項稅額比銷項稅額多,稅控盤的280可以抵嗎。進(jìn)項稅額和稅控盤的280,哪個優(yōu)先的抵的。
我想問下會計之前把購買金稅盤的發(fā)票,做了進(jìn)項抵扣,沒有全額抵扣,,我這個月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,能全額抵扣不?
老師,我想把八月份這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出去,怎么做分錄?當(dāng)時那個會計做錯了,把這個金稅盤的進(jìn)項稅額抵扣掉了,

