
老師2018年有一筆已支出但發(fā)票未到,借:其他應(yīng)付款,貸財(cái)政補(bǔ)助收入,2019年發(fā)票回來(lái)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借事業(yè)支出 貸其他應(yīng)付款
去年12月錄入工資 借:支出 5000 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入4950 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)稅50 今年收到稅票拿現(xiàn)金交了50 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:其他應(yīng)付款 50 貸:庫(kù)存現(xiàn)金50 預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做?
答: 如果有年初對(duì)接將者50元轉(zhuǎn)到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目的化就需要做預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。如過(guò)當(dāng)時(shí)沒(méi)有做對(duì)接就不需要做這個(gè)賬務(wù)處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!請(qǐng)教一下,我單位2018年財(cái)政直接支付一筆30%預(yù)付款60000元,道理上分錄應(yīng)為借:預(yù)付賬款60000貸:銀行存款,但因當(dāng)時(shí)已開(kāi)票60000元,并且為與決算相符,做分錄借:事業(yè)支出一財(cái)政補(bǔ)助支出_其他資本性支出60000貸:銀行存款60000。2020年財(cái)政直接支付剩余的140000元,這樣做分錄對(duì)嗎?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:固定資產(chǎn)200000貸:財(cái)政撥款收入140000累計(jì)盈余60000,預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出一財(cái)政撥款支出一其他資本性支出140000貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入140000
答: 你好,你的處理是可以的,沒(méi)有問(wèn)題。

