
請問,去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后才發(fā)現(xiàn)提供的開票單位有錯誤,需要重新開具。這種情況下,稅局是不是該退稅呢?
答: 你好,之前開具發(fā)票的金額有錯誤嗎?
對方開給發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,開票信息有誤,本應(yīng)該退給他們,可是對方是稅務(wù)局代開的需要我們提供一個情況說明
答: 您好!這個不需要提供情況說明呀,開票信息有誤就退回去作廢或者沖紅重新開具。如果對方非要情況說明,就寫個情況說明,內(nèi)容描述下票面什么信息錯誤就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問本月稅務(wù)局代開的專票,月底被發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,那么在發(fā)票聯(lián)拿不回來的情況,是否可以作廢該發(fā)票?還是說需要發(fā)票齊全后去稅務(wù)局作廢呢?
答: 同學(xué)好,需要發(fā)票齊全后才能去稅務(wù)局作廢或者開具紅字發(fā)票,
楓葉 追問
2019-04-20 09:19
鄒老師 解答
2019-04-20 09:21