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于2019-04-20 15:00 發(fā)布 ??967次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-04-20 15:12
你好!增值稅主表上怎么呢?你的問題看不太明白啊
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應(yīng)稅貨物銷售額什么情部下會有增值稅主表上
答: 你好!增值稅主表上怎么呢?你的問題看不太明白啊
老師好!增值稅主表第二欄“其中:應(yīng)稅貨物銷售額怎么填?”
答: 你好·就是你這一期的銷售額( 是貨物的銷售額,不含稅)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅主表應(yīng)稅貨物銷售額,為什么少了租金銷售額,我是不是要手動改正? 主表三 我是不是要把9%租金的銷售額手動去掉?
答: 報表填的沒有問題,主表說的是“其中”應(yīng)稅貨物銷售額
請問增值稅主表中的貨物銷售額包括服務(wù)銷售額嗎?
討論
公司銷售自己使用過的貨車,在增值稅申報主表里應(yīng)稅貨物銷售額欄要填嗎?
銷售貨物有銷售額要交增值稅,但是為什么進口貨物也要交增值稅
增值稅納稅申報表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
【案例1】甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,2019年10月銷售貨物同時提供運輸服務(wù),取得含增值稅貨物銷售款113000元含稅運費1130元。計算應(yīng)交銷項稅額
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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