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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-20 15:19

你好!一般是建筑物分2年抵扣,還有輔導(dǎo)期一般納稅人

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:20

不是,它的科目

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:22

我現(xiàn)在是一般納稅人,那我拿到專票,我現(xiàn)在是一般納稅人,那我拿到專票,借:某某資產(chǎn),費用  應(yīng)交稅金 待抵扣稅金  貸:銀行存款?

宋生老師 解答

2019-04-20 15:23

你好!是待認證進項稅.

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:24

如果入待抵扣它又是占百分之幾?例如這個,它需不需要入待抵扣

宋生老師 解答

2019-04-20 15:24

你好!這樣的不要入待抵扣了.

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:25

專用發(fā)票都是待認證進項稅?

宋生老師 解答

2019-04-20 15:25

你好!沒認證之前都計入待認證進項稅

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:25

為什么不用去待抵扣?

宋生老師 解答

2019-04-20 15:26

你好!因為待抵扣是用在建筑物分2年抵扣,和輔導(dǎo)期一般納稅人的

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:26

那怎樣的情況下需要入待抵扣

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:27

我這些發(fā)票都還沒有認證的。

宋生老師 解答

2019-04-20 15:31

你好!待抵扣是用在建筑物分2年抵扣,和輔導(dǎo)期一般納稅人的
一般的企業(yè)不用這個科目

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:33

這個之前入了應(yīng)付相框

宋生老師 解答

2019-04-20 15:35

你好!你說的是應(yīng)付賬款嗎

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:35

這個之前入了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在需要沖賬,給的金額是價稅合計的金額,但是賬上應(yīng)付的余額還是價稅合計的金額,那它應(yīng)該怎么入

宋生老師 解答

2019-04-20 15:36

你好!沒明白你意思.你說的給的金額是價稅合計的金額,但是賬上應(yīng)付的余額還是價稅合計的金額.這2個金額分別是多少錢

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:37

賬上的金額是價稅合計的金額,給的錢也是價稅合計的金額。

宋生老師 解答

2019-04-20 15:38

你好!是啊.這個沒問題啊.正常就是價稅合計金額啊

先森環(huán) 追問

2019-04-20 15:40

就是對上了,但是我不明白應(yīng)該怎么去沖賬,如果我這樣做的話就稅費不知道怎么做。那它的稅費呢?不管了?

宋生老師 解答

2019-04-20 15:41

你好!你上面這個付款的分錄是對的了.

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你好!一般是建筑物分2年抵扣,還有輔導(dǎo)期一般納稅人
2019-04-20 15:19:23
借:管理費用,貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2018-01-05 08:30:57
購入,借:管理費用 貸:現(xiàn)金 抵扣時,借:應(yīng)交稅費-減免稅額 貸:管理費用或營業(yè)外收入
2016-10-10 11:39:48
不認證的話,是要計入應(yīng)交稅費--待認證進項稅額科目核算的。 如果要認證后,是要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--待認證進項稅額
2018-11-05 09:44:25
你好,借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入
2018-03-30 12:27:56
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