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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-20 16:52

你,是預收賬款余額負數(shù)嗎?

阿澈 追問

2019-04-20 17:00

預收賬款余額是正數(shù)的,如果是負數(shù)就不可以嗎?

鄒老師 解答

2019-04-20 17:02

你好,預收賬款是正數(shù),就應當放在預收賬款,而不是應收賬款的
如果是負數(shù)預收 賬款,就可以填寫在應收賬款

阿澈 追問

2019-04-20 17:03

如果是預收賬款不多的,企業(yè)能不能不設置預收賬款,放在應收賬款就可以,行嗎?

鄒老師 解答

2019-04-20 17:03

你好,可以的,可以計入應收賬款貸方核算預收的款項

阿澈 追問

2019-04-20 17:07

那如果是上面說的上一年是記在預收的,今年能不能直接轉入應收呢?

鄒老師 解答

2019-04-20 17:08

你好,不可以,應當繼續(xù)計入預收賬款才是的

阿澈 追問

2019-04-20 17:08

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-04-20 17:09

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,是的,預收賬款的負值在應填入報表應收賬款項目中。
2020-01-11 17:16:00
你,是預收賬款余額負數(shù)嗎?
2019-04-20 16:52:12
你好,是這樣填寫的 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2018-04-26 10:23:37
你好這個大沒關系,但是這個大是虛高的那就是假帳,我們數(shù)據(jù)高一點低一點都沒關系但原則必須要真實
2019-10-18 16:31:24
是不是對公進錢沒開票······只能用現(xiàn)金沖了
2015-11-09 15:23:37
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