
老師:請教一季度的所得所計提時15002.94申報時小微企業(yè)優(yōu)惠見面后是計較了1800.36元,那么15002.94-1800.36=13202.58多計提的部分怎么賬務(wù)處理?附稅也是優(yōu)惠減免50%。
答: 你好,多計提的免除部分計入營業(yè)外收入核算
老師早上好!請教一下在小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策下企業(yè)所得稅是如何處理的,本季度計提企業(yè)所得稅是11563.21元,但是電子申報系統(tǒng)里申報的時候企業(yè)可以享受小型微利這個優(yōu)惠政策,實際繳納企業(yè)所得稅是4625.28元,那多計提6937.93這部分的分錄要怎么操作,謝謝!
答: 你好,紅沖就可以,借所得稅費用負數(shù)貸應交稅費-所得稅負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,3月計提1季度的所得稅的時候直接計提減免小微企業(yè)優(yōu)惠后的金額嗎?
答: 按最新減免后稅額計提
公司符合小微企業(yè),在季度申報企業(yè)所得稅時,計提是按25%預提,實際填報表的時候有減免的優(yōu)惠,計提的比實際繳納的多一點,差額怎么處理,分錄
享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免政策,減免部分該如何入賬呢,上個月計提的時侯按著沒有優(yōu)惠時的數(shù)據(jù)計提的,交稅時交得少,現(xiàn)在需要怎么處理呢?
老師,享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的企業(yè),季度末計提企業(yè)所得稅和附加稅的時候,是按照優(yōu)惠后的稅率計提么,還是按照原稅率計提
上個季度交增值稅的時候,我們小微企業(yè),這三個附加稅可以優(yōu)惠50%。所以實際交的少,我計提1-3月計提多了我賬務(wù)處理是沖減多計提的。也就是說,我計提多了要不要緊到時候怎么處理?


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2019-04-20 20:36
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