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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-04-21 16:05

你好
借;以前年度損益調(diào)整
營業(yè)外支出(滯納金)
貸;銀行存款

似霧非霧 追問

2019-04-21 16:28

老師,快賬沒有以前年度損益調(diào)整科目,這樣做對嗎?謝謝

鄒老師 解答

2019-04-21 16:30

你好,不對,因?yàn)槭且郧澳甓鹊膿p益事項(xiàng),不可以在今年直接通過稅金及附加核算
沒有 以前年度損益調(diào)整科目,你可以在借方通過利潤分配——未分配利潤科目核算繳納的印花稅

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你好 借;以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出(滯納金) 貸;銀行存款
2019-04-21 16:05:50
您好 這樣寫分錄正確的
2019-04-23 10:58:02
借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款
2022-04-22 09:46:08
您好 金額不大 可以計(jì)入當(dāng)期損益 借:稅金及附加——印花稅 貸:銀行存款 借:營業(yè)外支出——稅收滯納金 貸:銀行存款 借:稅金及附加——水利基金 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交地方水利建設(shè)基金 繳納時(shí) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交地方水利建設(shè)基金 貸:銀行存款
2019-06-17 15:45:19
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2018-03-02 09:13:34
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