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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-04-22 09:50

每月計提,按季度申報,如果不能按固定期限計算繳納的,按此申報繳納,環(huán)保稅計提分錄是:計提 借;稅金及附加 貸;應交稅費
繳納 借;應交稅費 貸;銀行存款

小蝶 追問

2019-04-22 09:55

我們是補繳的,還需要計提嗎?還是直接進應付稅費。

克江老師 解答

2019-04-22 10:08

要的。最好按照要求來做

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每月計提,按季度申報,如果不能按固定期限計算繳納的,按此申報繳納,環(huán)保稅計提分錄是:計提 借;稅金及附加 貸;應交稅費 繳納 借;應交稅費 貸;銀行存款
2019-04-22 09:50:07
你好,環(huán)境保護稅規(guī)定按月計算,按季申報繳納,當月要做計提。定期的計提的時候依照其他稅種的處理計入“應交稅費”,在“應交稅費”下單獨設置“應交環(huán)境保護稅”二級明細科目
2019-06-15 10:59:53
你好,借方通過管理費用,銷售費用等科目核算,貸方通過應付職工薪酬——社保核算 需要計提的 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2019-01-24 08:59:51
你好,需要計提的,計提,扣繳分錄是 借;管理費用等科目 貸;其他應付款——殘保金 借;其他應付款——-殘保金 貸;銀行存款等科目
2019-01-02 08:55:10
你好! 計入營業(yè)外支出。
2018-07-16 16:16:39
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