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?幻愛之彌
于2019-04-22 10:35 發(fā)布 ??1016次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2019-04-22 10:35
是的,可以按照這個口徑填寫。
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工商年報中印花稅應該填哪個金額?每個月的“本期應納稅額—本期應退補稅額”相加嗎
答: 是的,可以按照這個口徑填寫。
附加稅的計稅依據(jù)是申報表中的本期應納稅額還是本期應補退稅額
答: 您好,附加稅的計稅依據(jù),是申報表中的本期應納稅額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月申報增值稅申報表中本期應補(退)稅額為-466.02,即沒有扣稅款。那9月申報的時候,-466.02應該填在本期已交稅額中嗎,還是該怎么填呢
答: 就是已交稅額填寫這個金額,是正數(shù),作為預繳
工商年報中的納稅總額應該填寫哪段時期的?
討論
增值稅納稅申報表中的本期應補(退)稅額的數(shù)字與哪個表的數(shù)據(jù)對應?
老師好,我6月30網上代開專票已交稅費,7月1號才取的票,增值稅報表“本期應補退稅額”為負數(shù)。那我附加稅報表,“本期已交稅費額”包含7月那張票的稅額嗎?附加稅報表中“本期應補退稅額”應該是0還是負數(shù)?
企業(yè)所得稅季報中利潤表本期金額與上期金額應該填哪個期間的
地稅附加稅計稅依據(jù)是根據(jù)納稅申報表的應補(退)稅額還是根據(jù)本期已交稅額本期應補(退)稅額
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
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