
老師好!因為我的年度報表里因為繳納2017年報時候有調(diào)增金額,造成現(xiàn)在我的報表里“減:所得稅費(fèi)用”這項里會有這個調(diào)增數(shù)據(jù)和2017年小薇企業(yè)所得稅減免的金額總和數(shù),今年報表申報時這部分?jǐn)?shù)據(jù)在今年的“調(diào)減欄里”顯示才能跟我的申報表的凈利潤一樣,這樣可以嗎?其實(shí)我們今年虧損沒有調(diào)增項,也沒有調(diào)減項的!
答: 沒有調(diào)增不需要填調(diào)減欄,只要利潤總額一致就行,凈利潤不一致,是沒有關(guān)系的。
老師麻煩問一下,在預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候我可以在利潤總額那把去年的虧損直接減掉嗎,因為去年我家沒有帳沒有收入,都是0申報的,今年用以前年度損益調(diào)整調(diào)過來的,稅務(wù)的報表里彌補(bǔ)以前年度虧損不讓填數(shù),我直接在利潤那減可以嗎
答: 你好,這個利潤總額是你今年利潤表的利潤總額,彌補(bǔ)虧損會在下面自動出來的,這個不用你填寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,17和16年的所得稅匯算清繳以前填的利潤數(shù)據(jù)不對,實(shí)際虧損沒有那么多,現(xiàn)在我可不可以在納稅調(diào)整那表的其他項里把前兩年申報錯的數(shù)據(jù)調(diào)增回來???
答: 可以,但是你要去稅務(wù)局說明情況

