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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-22 14:01

您好
那您催收進項發(fā)票 或者少開銷項發(fā)票

美好的 追問

2019-04-22 14:26

老師,像公司是超市零售的,有13%,9%.6%.0%的稅率,那么如果低稅率的銷項發(fā)票開的少,那么未開票收入的銷項發(fā)票就會從高計算,從而拉高銷項稅額,是嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-22 14:34

這個根據(jù)您銷售的商品 適用對應(yīng)的稅率只要您能分開核算

美好的 追問

2019-04-22 14:48

老師,是不是低稅率的不開銷項發(fā)票,按未開票收入填寫申報表,就只能從高計稅了?

bamboo老師 解答

2019-04-22 14:50

不是這個意思 如果您能分別核算 可以按照各自的稅率 如果不能就從高

美好的 追問

2019-04-22 14:57

不開票也不知道賣出多少各個稅率的商品。

bamboo老師 解答

2019-04-22 14:59

您銷售的時候不做出庫么 不記賬么?如果這樣的話 那就從高

美好的 追問

2019-04-22 15:13

老師,假設(shè)這個月的銷項稅是10萬,開出去的免稅發(fā)票是2萬,銷項是不是就可減少2萬了?

bamboo老師 解答

2019-04-22 15:13

銷項根據(jù)您實際的開出稅款算 免稅不計入 也不減去您應(yīng)該計算的銷項稅額

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相關(guān)問題討論
您好 那您催收進項發(fā)票 或者少開銷項發(fā)票
2019-04-22 14:01:37
您好,這個是可以的呢 稅負率=(銷項-進項)/收入
2021-07-23 09:43:05
假如你期初沒有留抵稅額:月銷售收入含稅269900,稅負2%那么應(yīng)交的增值稅=269900/1.17*2%=4613.68而銷售收入含稅269900銷項稅=269900/1.17*17%=39216.24所以應(yīng)抵扣的進項稅=39216.24-4613.68=34602.56那么應(yīng)認證的進項發(fā)票含稅額=34602.56/0.17*1.17=238147.03
2015-10-24 10:47:43
您好!是的。
2016-09-21 10:15:59
您好,正常就應(yīng)該是按照進項稅額核算,增值的部分繳納增值稅。
2022-01-16 12:35:23
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