
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),按政策是免征企業(yè)所得稅的,但是去年當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,讓我們做無票收入,做成增值稅的形式,把這點(diǎn)稅款交了,然后今年又退還給我們了。
答: 您好。原則上是免征的,這個怎么操作取決于與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的協(xié)商 。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們?nèi)ツ昴晔杖?200萬,我們是小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅減免政策,去年應(yīng)交企業(yè)所得稅稅金額為195000元,減免了155000元,只交了四萬元所得稅款,稅局現(xiàn)在嫌交的少,讓我們調(diào)增納稅金額,我們應(yīng)該調(diào)到多少算比較合理的?
答: 你好,同學(xué)。 你是什么企業(yè),


諾卓 追問
2019-04-22 14:18
梅老師 解答
2019-04-22 14:29