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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-04-22 21:55

計提
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
貸:稅金及附加
交納
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

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計提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:稅金及附加 交納 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2019-04-22 21:55:40
你好!你做紅字分錄沖減就行了
2019-07-03 15:33:42
你好!借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借本年利潤 貸稅金及附加
2018-09-07 14:50:13
你好,1-本月已交增值稅及附加稅,月末是結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎?——是代開專票預(yù)交的么 稅金及附加借貸方表示什么意思呢? ——借方表示本期計提的附加稅費(fèi),貸方表示轉(zhuǎn)入本年利潤數(shù) 收入是506161.01,成本是235699.71,費(fèi)用是19808.17。這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢? 借:主營業(yè)務(wù)收入等506161.01 貸:本年利潤 506161.01 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本等235699.71 貸:管理費(fèi)用等 19808.17
2020-04-29 15:04:48
你好,增值稅在做收入處理價稅分離,計提結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加
2019-08-17 08:44:48
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