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送心意

點(diǎn)~玲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-23 10:15

增值稅不需要用以前年度損益

漂移 追問

2019-04-23 10:48

增值稅轉(zhuǎn)哪

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-04-24 09:10

補(bǔ)交增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi),貸,銀行存款

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你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費(fèi)用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
2020-01-15 17:58:08
你想知道那個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的對(duì)嗎?
2021-09-04 17:55:55
知道是那個(gè)業(yè)務(wù)嗎
2020-05-02 10:20:26
你好,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額做多了 今年這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用,金額就是之前多做的金額
2020-04-03 16:28:04
增值稅不需要用以前年度損益
2019-04-23 10:15:00
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