老師,前任會計在2018年1月為了少出利潤在沒有成本發(fā)票虛轉(zhuǎn)了一筆成本,至今在在建工程有一筆90萬的負數(shù),現(xiàn)在我這樣調(diào)對嗎? 借:在建工程 90萬 貸:以前年度損益調(diào)整90 借:以前年度損益調(diào)整90 貸:利潤分配 90
一如既往
于2019-04-23 11:23 發(fā)布 ??706次瀏覽
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文老師
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你好,你換一種思路去思考,以前年度損益調(diào)整的科目是一個過渡的科目,他最終是要調(diào)平的。那我們是不是應(yīng)該從貸方把它轉(zhuǎn)出呢?
2021-09-12 15:50:46

你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18

你好 利潤分配的話 :借方是已分配的利潤或轉(zhuǎn)入的虧損,貸方是轉(zhuǎn)入的凈利潤。以前年度損益調(diào)整借方是表示調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損,由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費用。貸方是表示調(diào)整增加以前年度的利潤或減少以前年度的虧損,由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費用。
2020-04-09 15:37:52

你好 在當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2019-04-12 09:51:01

你好1,是的,這樣就不影響這2年的匯算清繳了
2018-09-06 19:01:58
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