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送心意

丁老師

職稱中級會計師

2019-04-23 15:26

借庫存商品  貸其他應付款-墊付的公司
研發(fā)領用原材料  借:研發(fā)支出  貸庫存商品

小草 追問

2019-04-23 16:08

百度了一下,月末需要結轉到管理費用里

丁老師 解答

2019-04-23 16:09

是的,研發(fā)支出費用化支出轉到管理費用

小草 追問

2019-04-23 16:09

明細:材料款是176866元,又加了13%的增值稅和10%增值稅附之后是205157.84元,這期間預付了140100元的材料款(其中11萬銀行轉賬入賬了,30100沒入賬)。分錄:1,借:庫存商品 205157.84元 貸:預付賬款 元,其他應付款 62057.84元
分錄這樣寫對嗎?

丁老師 解答

2019-04-23 16:11

你好,預付賬款是你們付了錢嗎?

小草 追問

2019-04-23 16:14

對的,銀行轉賬13萬,現(xiàn)金付了10100

丁老師 解答

2019-04-23 16:15

那預付賬款的分錄應該是  借預付賬款   貸銀行存款130000  現(xiàn)金10100

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相關問題討論
你好!這個你看你的原材料和加工費的明細賬就好了
2019-04-23 17:36:41
借庫存商品 貸其他應付款-墊付的公司 研發(fā)領用原材料 借:研發(fā)支出 貸庫存商品
2019-04-23 15:26:56
同學你好,加工費具體是什么情況
2022-02-25 21:41:14
燈飾的品種很多,不可能都設置一個科目吧,我想請問一下如何來處理
2018-11-05 17:05:05
你好!你先弄清楚這些材料是不是都發(fā)出去加工了。如果有發(fā)出去的部分,是不是有收回來貨物
2019-04-23 17:37:34
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