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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-24 11:40

你好,你可以做這個調整分錄
借;應交稅費(進項稅額)   貸;以前年度損益調整

腹有詩書氣自華c 追問

2019-04-24 11:41

那部分進項稅已經認證了,但是還沒抵扣

鄒老師 解答

2019-04-24 11:42

你好,認證了就需要計入進項稅額核算的

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相關問題討論
你好,你可以做這個調整分錄 借;應交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調整
2019-04-24 11:40:56
你好,現(xiàn)在這樣做調整分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;以前年度損益調整
2020-04-03 11:14:33
你好,你可以做這個調整分錄 借;應交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調整
2019-04-24 11:42:26
,即借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額),借:管理費用等(紅字沖減原全額計入費用的金額),貸:銀行存款等(上月付款科目)。老師,這個分錄的借:管理費用等(紅字沖減原全額計入費用的金額)是什么,每太看懂,是正確的金額?
2024-12-06 14:34:43
你好 發(fā)票都是帶著稅率是吧
2020-03-19 09:54:42
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