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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-24 12:42

你好,做其他應(yīng)收款款處理

滿意的荔枝 追問

2019-04-24 12:51

員工報(bào)銷了一筆款,我算錯(cuò)金額錢已經(jīng)付給他了要怎么處理?
還有公司收到一筆貨款少了幾毛錢我要怎么處理??jī)?nèi)帳是直接把之前的會(huì)計(jì)分錄改成實(shí)際收到的錢么

滿意的荔枝 追問

2019-04-24 12:53

那是不是員工報(bào)銷的時(shí)候,計(jì)入其他應(yīng)收款貸方相抵?

小惑老師 解答

2019-04-24 14:14

員工報(bào)銷了一筆款,我算錯(cuò)金額錢已經(jīng)付給他了要怎么處理?
讓她直接退回來就可以了
還有公司收到一筆貨款少了幾毛錢我要怎么處理??jī)?nèi)帳是直接把之前的會(huì)計(jì)分錄改成實(shí)際收到的錢么
內(nèi)賬就按照實(shí)際收到金額就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,做其他應(yīng)收款款處理
2019-04-24 12:42:22
同一個(gè)員工,你用一個(gè)往來科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。
2022-01-26 13:34:54
你好,會(huì)計(jì)分錄一借一貸,借貸必相等,所以資產(chǎn)類科目也可能借方增加,貸方減少,不是說資產(chǎn)類科目一定要增加,比如員工借備用金,就是“借 其他應(yīng)收款 貸 庫存現(xiàn)金”;還有,其他應(yīng)收款核算的主要是各種代墊款項(xiàng)、應(yīng)收的出租包裝物租金、備用金以及其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),而不是收入。謝謝。
2020-06-03 14:02:48
你好,找發(fā)票來沖減需要,
2020-05-29 13:46:26
你好,你們是從工資里直接扣除的嗎?
2020-05-29 10:15:16
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