
您好,公司總部在上海,我們公司為生產(chǎn)加工企業(yè),我是做內(nèi)賬的,總部打款到老板私人的卡,這張用來支付日常企業(yè)開支,員工報(bào)銷什么的,不用于老板個(gè)人開支,請(qǐng)問計(jì)入其他應(yīng)收款,還是庫存現(xiàn)金
答: 你好,做其他應(yīng)收款款處理
11月員工報(bào)銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應(yīng)付款98 其他應(yīng)收款2 貸:庫存現(xiàn)金100.是這樣嗎
答: 同一個(gè)員工,你用一個(gè)往來科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
二、其他應(yīng)收款:在2019.12月份,為了賬上的庫存現(xiàn)金金額628156.47元減少40萬元,2019.12月分別掛了其他應(yīng)收款-XX15萬,其他應(yīng)收款-XX13萬,其他應(yīng)收款-XX12萬?,F(xiàn)在面臨的問題是如何來處理這40萬的掛賬金額。
答: 你好,找發(fā)票來沖減需要,


滿意的荔枝 追問
2019-04-24 12:51
滿意的荔枝 追問
2019-04-24 12:53
小惑老師 解答
2019-04-24 14:14