您好,老師,我發(fā)現(xiàn)2018年有一筆收入沒有發(fā)票,掛的應(yīng)收賬款,2019年要怎么調(diào)賬?。楷F(xiàn)在要匯算清繳了,不知道怎么做了,謝謝老師解答!
認(rèn)真的板凳
于2019-04-24 13:57 發(fā)布 ??883次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-24 14:00
您好
借 應(yīng)收賬款
貸 以前年度損益調(diào)整~主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
借 以前年度損益調(diào)整~主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 庫(kù)存商品等
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅
借 以前年度損益調(diào)整
貸 利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)
如果去年虧損 不做所得稅分錄
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您好
借 應(yīng)收賬款
貸 以前年度損益調(diào)整~主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
借 以前年度損益調(diào)整~主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 庫(kù)存商品等
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅
借 以前年度損益調(diào)整
貸 利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)
如果去年虧損 不做所得稅分錄
2019-04-24 14:00:51

這個(gè)是出具審計(jì)鑒證報(bào)告的數(shù)據(jù),但企業(yè)所得稅匯算清繳中不需要申報(bào)
2020-04-30 10:40:26

你是做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳,還是做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳?
應(yīng)該現(xiàn)在是做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作
2020-04-30 10:21:23

您好!匯繳時(shí),填報(bào)A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表。
2021-05-08 11:40:11

你好,計(jì)提的減值,填列在納稅調(diào)整明細(xì)表的 (二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金行里。
實(shí)際發(fā)生的損失,填列在A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中。
2020-06-29 11:57:22
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2019-04-24 14:14
bamboo老師 解答
2019-04-24 14:17