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送心意

阿文老師

職稱中級會計師,初級會計師,經濟師

2019-04-24 15:22

借  銀行存款
     貸 預收賬款
 月底紅字沖回
 下月
 借  預收賬款
    貸 主營業(yè)務收入
        應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)

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借 銀行存款 貸 預收賬款 月底紅字沖回 下月 借 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)
2019-04-24 15:22:08
不需要,只有收到發(fā)票再調整這個
2020-05-08 17:13:37
可以看出你對這個問題已經有了一定的了解,首先,可以根據(jù)你提到的月底認證了13萬的進項發(fā)票和30萬進項在貸認證科目,我們可以得出如下結論:
2023-03-21 15:12:39
你好,當時沒有收到錢的時候,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入,應交稅費做的這個嗎?如果是的話,借銀行 銷售費用、服務費, 貸其他貨幣資金。
2024-03-29 14:55:28
你好,要把不到賬的也計入,這樣才準確的, 借應收賬款 待主營業(yè)務收入
2021-03-31 14:58:03
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