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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-25 08:42

你好
借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目

Smile 追問

2019-04-25 08:43

必須通過應付職工薪酬核算嗎?不能直接貸銀行存款?。?/p>

鄒老師 解答

2019-04-25 08:46

你好,需要通過應付職工薪酬——福利費先計提,然后支付的

Smile 追問

2019-04-25 09:17

那借方制造費用還是管理費用

鄒老師 解答

2019-04-25 09:21

你好,借方是通過管理費用核算的

Smile 追問

2019-04-25 09:29

那借方還要管理費用辦公費,貸銀行存款的,分錄怎么合并

鄒老師 解答

2019-04-25 09:39

你好,這個 是計入福利費明細核算,不是辦公費啊,你所指分錄合并是什么意思?

Smile 追問

2019-04-25 09:40

購入食堂空調(diào),還要辦公用品,銀行支付

鄒老師 解答

2019-04-25 09:57

你好,需要分別做分錄
購入食堂空調(diào)
借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目  
辦公用品
借;管理費用——辦公費,貸;庫存現(xiàn)金等科目

Smile 追問

2019-04-25 09:59

報銷單是一張,分錄不能一起嗎

鄒老師 解答

2019-04-25 10:10

你好,那就只能放在 一起
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 
借;管理費用——辦公費,貸;庫存現(xiàn)金等科目

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你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2019-04-25 08:42:52
您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-04-18 09:04:13
你好,計入費用科目即可。
2019-04-24 16:39:43
借:應付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營業(yè)務收入       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本     貸:庫存商品   借:生產(chǎn)成本     管理費用     銷售費用等     貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利
2017-04-28 15:26:47
您好 可以計入固定資產(chǎn)或者低值易耗品 然后攤銷計入福利費科目
2019-04-25 09:08:24
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