
老師,當(dāng)月?lián)p益類科目并不確定實(shí)際金額的,也要做在當(dāng)月嗎?金額不準(zhǔn)確的,在下個(gè)月調(diào)整,金額做多了或做少了的,這兩種情況,調(diào)整金額的會(huì)計(jì)分錄如何寫?
答: 你好,需要做當(dāng)月,然后下月沖紅,一般科目是借主營業(yè)務(wù)成本(藍(lán)字或沖回的紅字) 貸應(yīng)付賬款(藍(lán)字或沖回的紅字)
本年度涉及損益類會(huì)計(jì)科目的會(huì)計(jì)憑證錯(cuò)誤調(diào)整用哪個(gè)科目?調(diào)整分錄?我公司用的利潤類科目是“結(jié)余”
答: 同學(xué)你好 損益類科目調(diào)整可以用以前年度損益科目來進(jìn)行處理 以前年度損益調(diào)整,主要核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。 它是屬于損益類科目,在損益表中反映。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨月和跨年調(diào)整損益類科目怎么做分錄?
答: 您好,跨月的不需要特別的處理,正常入賬就可以,跨年度的話,需要用以前年度損益調(diào)整科目


凌飛 追問
2019-04-25 17:31
徐阿富老師 解答
2019-04-25 17:50