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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-26 10:49

借:管理費用  
貸:銀行存款等  
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用

羅淑華 追問

2019-04-26 10:51

這樣做了但是賬不平。

張艷老師 解答

2019-04-26 10:53

為什么不平呢?哪里出現(xiàn)差額了。

羅淑華 追問

2019-04-26 10:58

應(yīng)交稅費增值稅(減免稅)還是有余額

張艷老師 解答

2019-04-26 11:01

等月末或年末做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,該科目余額就會沖平了。

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相關(guān)問題討論
您好 一般購入的時候是要在管理費用科目下走賬體現(xiàn)下 等后面實際抵扣的時候再寫第二筆分錄沖銷管理費用
2020-02-16 18:44:09
您好:購買的時候:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣稅款的時候:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:管理費用-辦公費
2018-07-18 17:52:57
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-06-09 08:43:25
您好!購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2016-12-26 15:07:03
您好,借管理費用,辦公費貸,銀行存款抵扣時借應(yīng)交稅費貸管理費用
2020-07-07 15:43:07
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