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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-11 10:50

您好
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用 借方紅字

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 11:14

可是他們說(shuō)可以抵減少交280的增值稅,
那要怎么做會(huì)計(jì)科目?

bamboo老師 解答

2019-07-11 11:15

就這樣寫(xiě)分錄啊  后面金額都是280

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 11:19

可是我報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有減啊。

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 11:20

還是按原來(lái)的數(shù)字交的錢。

bamboo老師 解答

2019-07-11 11:21

您報(bào)稅的時(shí)候要填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 11:37

老師,我重新把我現(xiàn)在的問(wèn)題說(shuō)一遍

bamboo老師 解答

2019-07-11 11:39

好的 麻煩您再說(shuō)下詳細(xì)的

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 11:40

我5月份稅控盤(pán)續(xù)費(fèi)交了280元。然后我5月份做了憑證分別是:借 管理費(fèi)用,貸 現(xiàn)金。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸 管理費(fèi)用。借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款。然后月末最后一張憑證是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 11:42

然后我報(bào)稅的時(shí)候我沒(méi)有填附表四及主表23欄

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 11:43

現(xiàn)在問(wèn)題就來(lái)了,我報(bào)稅的時(shí)候扣的錢和我現(xiàn)在的 交應(yīng)稅費(fèi)-未交增值稅的金額就相差了280元。我現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)問(wèn)題???

bamboo老師 解答

2019-07-11 11:55

那您報(bào)稅的時(shí)候有沒(méi)有抵減這280 沒(méi)有抵減的話 您相差280是正常的

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 12:47

那意思是我現(xiàn)在六月份的憑證不需要做任何處理,然后六月份報(bào)稅的時(shí)候再去抵這280,是這個(gè)意思嗎

bamboo老師 解答

2019-07-11 12:48

對(duì)的 因?yàn)槟~務(wù)已經(jīng)處理了但是實(shí)際上稅務(wù)還沒(méi)有申報(bào) 所以導(dǎo)致帳跟申報(bào)不一致

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 12:53

我能不能這樣理解:就是我五月份做的這四張憑證沒(méi)有做錯(cuò),唯一做錯(cuò)的事情就是在申報(bào)表里面沒(méi)有去做抵減。是嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-11 12:54

是的 這樣理解正確的

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 13:00

還有,如果我這兩天報(bào)稅去抵這¥280元,是不是就代表著我六月份的增值稅本來(lái)是交5萬(wàn)。然后就只需要交49,720元。如果是交49720,那我的附加稅按哪個(gè)金額來(lái)計(jì)算?

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:07

按照您實(shí)際繳納的49720計(jì)算附加稅

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-11 13:45

老師,那我現(xiàn)在這種情況,我不想要這280塊去抵了,太麻煩,我要怎么操作呢?

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:50

您就填表就好了啊 不麻煩的 
您不想抵的話 只做第一筆分錄就好了

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您好 一般購(gòu)入的時(shí)候是要在管理費(fèi)用科目下走賬體現(xiàn)下 等后面實(shí)際抵扣的時(shí)候再寫(xiě)第二筆分錄沖銷管理費(fèi)用
2020-02-16 18:44:09
您好:購(gòu)買的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣稅款的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-07-18 17:52:57
購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-06-09 08:43:25
您好!購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2016-12-26 15:07:03
您好,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用
2020-07-07 15:43:07
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