
資產(chǎn)負債表里應(yīng)付福利費負數(shù)應(yīng)該怎么做?轉(zhuǎn)賬憑證怎么調(diào)整?借貸什么科目記賬
答: 您好 資產(chǎn)負債表里應(yīng)付福利費負數(shù)應(yīng)該補計提福利費 借 管理費用~福利費等 貸 應(yīng)付福利費
老師,收到供應(yīng)商的工字發(fā)票,調(diào)整應(yīng)付賬款,我做的分錄是:借:庫存 負數(shù) 應(yīng)交稅費 負數(shù),貸:應(yīng)付賬款 負數(shù),借:庫存 正數(shù),貸:未分配利潤 正數(shù),因為是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表平不了,資產(chǎn)負債表我要怎么調(diào)整?。?/p>
答: 你好,可以不調(diào)整的 如果要調(diào)整得修改你的期初數(shù)據(jù)了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司去年年底成立,一直沒有做資產(chǎn)負債表,現(xiàn)在要做資產(chǎn)負債表怎么做
答: 你好,之前有業(yè)務(wù)嗎?你申報給稅務(wù)局的怎么做的?

