老師,公司為小規(guī)模,是林業(yè)行業(yè),現(xiàn)在有技術(shù)服務(wù)項目 問
您好,收入計入主營業(yè)務(wù)收入里面,成本計入主營務(wù)成本就可以 答
個體戶核定的是定期定額,增值稅,經(jīng)營所得按開票金 問
同學(xué),你好 在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認時點、稅務(wù)政策及 問
收入確認:一次性服務(wù)(如單次廣告發(fā)布、活動結(jié)束)客戶確認后確認;跨期服務(wù)(如長期廣告投放)按完工百分比分期確認。 成本確認:直接成本(如媒介采購、制作費)與收入配比確認;間接成本(如人員工資、設(shè)備折舊)按受益期分攤。 稅務(wù)政策:小規(guī)模月銷 30 萬內(nèi)免增值稅,2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費減按 50% 征;廣宣費按銷售收入 15%(化妝品等行業(yè) 30%)稅前扣,超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種:增值稅(一般 6%/ 小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(25%/ 小微優(yōu)惠)、文化事業(yè)建設(shè)費(3%)、附加稅費(按增值稅算) 答
老師,你好,請問下關(guān)于往來款的記錄臺賬,怎么區(qū)分放 問
同學(xué),你好 其他應(yīng)收款會計科目屬于資產(chǎn)類會計科目, 是企業(yè)的一項債權(quán)。屬于應(yīng)收未收到的款項。 比如當員工借支備用金時, 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而其他應(yīng)付款屬于負債類會計科目,是 企業(yè)的一項債務(wù),屬于應(yīng)付未付的款項。 比如找其他單位借款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 答
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時, 問
把外賬的原始單據(jù)復(fù)印一份做賬 答

建賬時試算已平衡,已做了一部分賬務(wù),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初不平衡,要怎么處理呢?
答: 資產(chǎn)負債表錄入是否有漏項 是否有備抵科目
建賬時試算已平衡,已做了一部分賬務(wù)后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初不平衡,不平衡的差額是8000,這個8000元就是應(yīng)付賬款的8000,因為上期期末應(yīng)付賬款其中一個二級科目是借方余額8000,所以在建賬的時候?qū)⑦@個8000錄入為應(yīng)付賬款貸方-8000,現(xiàn)在做完部分賬務(wù)發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)負債表不平衡,請問要怎么處理呢?
答: 你查看一下報表公式,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的期初數(shù)取數(shù)公式,分析填列還是取科目余額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師建賬后己已經(jīng)試算平衡了,但發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平衡,是未分配利潤的年初和本期忘錄了怎樣取消重做呢
答: ?你好; 重新建賬哈;? 你重新建賬的??


微不足道…… 追問
2019-04-27 11:20
阿文老師 解答
2019-04-27 11:22
微不足道…… 追問
2019-04-27 11:22
微不足道…… 追問
2019-04-27 11:23
阿文老師 解答
2019-04-27 11:25