齊老師您好!我們是一般納稅人、如果本月的銷項(xiàng)稅額2000,進(jìn)項(xiàng)稅額3000,月末賬務(wù)處理?
劉新萍 13663846613
于2019-04-27 11:15 發(fā)布 ??867次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-27 11:17
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)2000
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)3000
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正常計(jì)算銷項(xiàng)稅,正常計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)繳納稅款處理
2018-09-27 16:19:55

增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一般是不需要繳納增值稅的。
銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅少,不用交稅,而且差額部分還可以到下個(gè)月繼續(xù)抵扣銷項(xiàng)稅額。
如果你要結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-10-13 15:36:00

您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不用的
2022-03-15 22:46:41

你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個(gè)月銷項(xiàng)稅額累計(jì)大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-23 14:05:09
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