
收到以前年度航天信息開(kāi)具的電子發(fā)票服務(wù)費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)專(zhuān)票,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)紅字
答: 您好 做進(jìn)項(xiàng)稅額紅字就可以了
以前年度的發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要補(bǔ)交企業(yè)所得嗎
答: 你好! 是的,你的理解很對(duì) 需要減少以前年度損益,不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
就是以前年度廠家開(kāi)給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了 然后在做發(fā)票紅字沖銷(xiāo)的時(shí)候,勾選的是未抵扣 現(xiàn)在稅局把我這張?jiān)瓉?lái)的這張發(fā)票整個(gè)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn),這個(gè)怎么處理 請(qǐng)問(wèn),這個(gè)怎么處理
答: 你好,原來(lái)這張發(fā)票做入那個(gè)科目,把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做到這個(gè)科目
老師,如果發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,沒(méi)有做轉(zhuǎn)出處理,今年才發(fā)現(xiàn)的,如何做處理
簡(jiǎn)易計(jì)稅以前年度多計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀?


留胡子的咖啡 追問(wèn)
2019-04-28 09:03
bamboo老師 解答
2019-04-28 09:06