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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-28 15:47

物業(yè)公司提前預(yù)收第三季度管理費(fèi)280000存入銀行
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
銷項稅額
還有一個單位業(yè)主沒交20000元
這筆之前的分錄是怎樣處理的

ajgojgpa 追問

2019-04-28 15:52

借:應(yīng)收賬款20000

ajgojgpa 追問

2019-04-28 15:56

???

小惑老師 解答

2019-04-28 15:59

借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入

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相關(guān)問題討論
你好,收到時 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 按月確認(rèn)收入即可。 沒交的不用記賬的。
2019-04-28 15:51:17
物業(yè)公司提前預(yù)收第三季度管理費(fèi)280000存入銀行 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 銷項稅額 還有一個單位業(yè)主沒交20000元 這筆之前的分錄是怎樣處理的
2019-04-28 15:47:16
可以計入管理費(fèi)用科目
2019-10-08 10:46:22
您好!你是要支付費(fèi)用還是要做什么?
2017-03-29 17:31:22
借:銀行存款30000貸:主營業(yè)務(wù)收入--租金30000,借:銀行存款30000貸:其他業(yè)務(wù)收入30000
2017-03-03 16:09:22
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