
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 企業(yè)所得稅匯算 退回了多交的稅款 退在申報(bào)表上的話 應(yīng)該要怎么做賬呢?
答: 您好,具體什么原因產(chǎn)生的?錢(qián)實(shí)際退給你們賬戶(hù)了嗎?如果退錢(qián)的話,按原計(jì)提分錄紅字沖回就可以。
你好老師,我們公司去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是年度虧損了,需要在去年年底做賬沖回所得稅費(fèi)嗎?然后怎么向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅呢? 有老師回復(fù)說(shuō) 可以的。 你到時(shí)可以申請(qǐng) 匯算的; 現(xiàn)在稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 有 一個(gè)匯算多繳納申請(qǐng)表 去申請(qǐng)退稅回來(lái)即可 請(qǐng)問(wèn):賬務(wù)處理應(yīng)該在去年年底怎么做分錄呢
答: 去年年底賬務(wù)處理應(yīng)該做分錄,主要是通過(guò)減少稅金及附加預(yù)繳稅款科目的余額,增加應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)提費(fèi)用科目的余額,從而反映企業(yè)稅款的減免。舉個(gè)例子:公司在去年應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元,但是由于虧損,實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)僅6000元,那么處理的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)提費(fèi)用6000元;貸:稅金及附加10000-6000=4000元。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司去年多交稅了,然后匯算清繳后把多交的企業(yè)所得稅退回了企業(yè),怎么做賬,怎么在利潤(rùn)表中反應(yīng)呢
答: 你好!多繳稅額的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)


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2019-04-28 19:04
QQ老師 解答
2019-04-28 21:41