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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-28 18:54

你好,要轉(zhuǎn)入職工福利費

簿荷梨子 追問

2019-04-28 19:38

老師,摘要要怎樣寫呢?分錄,借:其他應(yīng)收款,貸:職工福利費:負(fù)數(shù),對嗎?

莊老師 解答

2019-04-28 20:35

你好,無法收回工傷培款,借應(yīng)付職工薪酬一福利費,借其他應(yīng)收款一工傷培款(用負(fù)數(shù))

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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-30 09:19:47
您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019-12-31 14:15:59
你好,替租客代付租金及電費 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?
2022-03-30 17:45:42
你好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
2021-12-08 16:25:40
借:應(yīng)收票據(jù)452000 貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費-增值稅52000 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000 借:庫存現(xiàn)在 2000 貸:其他應(yīng)收款2000
2019-12-27 20:27:44
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