
其他應(yīng)收款用其他應(yīng)付表示分錄該怎么做
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應(yīng)收款是員工的社保掛在借方,員工又離職了,怎么平分錄
答: 你好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
公司去年10月份交了社保,但是沒有做工資,導(dǎo)致其他應(yīng)收款--社保 有余額903.18元。改怎么調(diào)平這一筆呢?寫一下詳細(xì)分錄?
公司去年10月份交了社保,但是沒有做工資,導(dǎo)致其他應(yīng)收款--社保 有余額。改怎么調(diào)平這一筆呢?寫一下詳細(xì)分錄?


簿荷梨子 追問
2019-04-28 19:38
莊老師 解答
2019-04-28 20:35