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送心意

點(diǎn)~玲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-29 10:25

把原來(lái)的暫估沖紅,再按照發(fā)票金額入帳

繁 華 追問(wèn)

2019-04-29 10:29

借原材料-2000 借原材料900,老師那原材料-1100怎么辦?

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-04-30 09:06

你去年暫估的怎么做的分錄,先沖紅啊

繁 華 追問(wèn)

2019-04-30 09:21

沖紅后不是還負(fù)1100.00嗎。再計(jì)提嗎?

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-04-30 09:34

怎么會(huì)是負(fù),比如你暫估時(shí),借,原材料_暫估,2000貸,應(yīng)付賬款 2000,沖回,還是 借,原材料_暫估 _2000 貸,應(yīng)付賬款_2000

繁 華 追問(wèn)

2019-04-30 10:18

老師,去年暫估時(shí)暫估的材料2000都領(lǐng)用入成本了,所以沖回-2000,入賬+900,余額是-1100,這種情況匯繳怎么辦

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-04-30 10:30

你成本同時(shí)要沖回的啊

繁 華 追問(wèn)

2019-04-30 10:56

麻煩您詳細(xì)分錄列一下

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-01 09:00

沖成本,例,你的成本是2000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_2000 貸,庫(kù)存商品_2000,相當(dāng)于你收到發(fā)票后該做的憑證,上個(gè)月同樣做個(gè)一次,現(xiàn)在要按發(fā)票再做就先把之前的沖紅,我已經(jīng)說(shuō)的很清楚了。

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把原來(lái)的暫估沖紅,再按照發(fā)票金額入帳
2019-04-29 10:25:51
你好 怎么數(shù)量是少發(fā)了還是什么原因
2020-07-02 14:45:59
您好 結(jié)轉(zhuǎn)材料是把購(gòu)入原材料票上的不含稅金額加在一起
2019-10-16 15:07:03
你好 是的 如果你是一般納稅人的話 按不含稅來(lái)
2020-01-06 15:52:31
只需要把暫估的 沖銷就可以了
2017-03-31 15:29:30
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