支付殘保金怎么做賬 問
計提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時: 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
購入的模具是做固定資產(chǎn)嗎?這個不是計提折舊而是 問
購入的模具可做固定資產(chǎn),則對應(yīng)計提折舊 答
1月份補(bǔ)繳的2024年7-11的社保,公司部份的要記入1 問
直接計入1月的費(fèi)用就行 答
老師,貸款還款還收到一張銀行開的貸款服務(wù)的發(fā)票, 問
您好,是的,計入財務(wù)費(fèi)用里面 答
老師好,我們支出一筆款項,該筆款項用于幫我們公司 問
借:管理費(fèi)用---咨詢費(fèi)-100? 貸:銀行存款-106 應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出6? 答

預(yù)收賬款會計分錄問題,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,對嗎
答: 你好,沒有開具發(fā)票預(yù)收款是這樣做分錄的
老師,預(yù)收款的會計分錄是借銀行存款貸預(yù)收賬款嗎
答: 你好,沒錯,是這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問銀行將員工存入到公司賬上的金額誤將190打成了1900,現(xiàn)在又將1900直接從公司賬上減少,重新存入190元,這種情況 我該如何進(jìn)行財務(wù)處理??是將錯誤的1900元回單直接附在190元里面,還是做一筆正常的會計分錄如借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,接著紅沖此筆憑證?還有其它更好的辦法么?
答: 1900的可以不用做的,做190的就可以


熏衣草 追問
2019-04-29 09:51
熏衣草 追問
2019-04-29 09:53
郭老師 解答
2019-04-29 09:55
熏衣草 追問
2019-04-29 09:57
郭老師 解答
2019-04-29 10:06
熏衣草 追問
2019-04-29 10:24
郭老師 解答
2019-04-29 10:41
熏衣草 追問
2019-04-30 16:36
郭老師 解答
2019-04-30 16:39