
老師:我2015年1月有一筆費(fèi)用是白條2500元做賬的,今天才找到發(fā)票,可1月份的憑證已經(jīng)裝訂好,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理才對?
答: 把發(fā)票粘貼到運(yùn)來用白條記賬的記賬憑證后面即可。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,有11月份進(jìn)項(xiàng)普票一張,已經(jīng)做到11月份的賬里邊,也裝訂了憑證。今天有人重新開了一張普票來換這張已經(jīng)裝訂好的11月份的憑證,那我11月份相當(dāng)于沒有原始憑證了,問題1::11月份裝訂好的憑證里邊需要寫一賬抽出憑證的記錄嗎?問題2:1月份做賬需要紅沖11月份的那筆賬重新做吧?
答: 你好,為什么要換原來的發(fā)票?

