
老師,請問收到一個公司的投資做借銀行存款,貸實(shí)收資本,后期員工預(yù)支錢購買辦公用品借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,員工購買費(fèi)用后報銷借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)收款這樣做是對的嗎?為什么我做了過后資產(chǎn)負(fù)債表不平呢
答: 分錄是對的,沒有問題。對照科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表,看哪個金額不對
這邊記錄了一個庫存現(xiàn)金 一個其他應(yīng)收款 一個管理費(fèi)用,出來的資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦
答: 你好,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
把管理費(fèi)用月末不轉(zhuǎn)入本年利潤,而是掛在其他應(yīng)收款上,這么做是否影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表平衡關(guān)系
答: 你好!不影響,但是不符合規(guī)定


我要去看得最遠(yuǎn)的地方 追問
2019-04-29 11:29
文文老師 解答
2019-04-29 11:49